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Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
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Sujeto Obligado | | cd valles slp |
| | Cuidad Valles | | | |
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Periodo | |
07 Julio | | 2020 |
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Obligación | | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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Obligación específica. | | | | | |
| | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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A ) Artículo | | 84 | | | |
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B ) Fracción | | XXX | | | |
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C ) Inciso | | | | | |
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Registro general |
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| | Para Consultar el documento | | | |
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Acceso directo: LTAIPSLP84XXX+CORREGIDO.xlsx |
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Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2020.nsf/nombre_de_la_vista/DAD52F9520C2FACE86258617005F4506/$File/LTAIPSLP84XXX+CORREGIDO.xlsx |
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Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2020 01/07/2020 31/07/2020 2020 Julio Auditoría interna No se genero 0 Contraloria Interna Municipal 0 0 0 No se genero No se genero No se genero No se genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DA6A0F63BCBBB451862585BA004D5D0E/$File/No+se+generaron+Auditorias+Nueva+Administracion.pdf No se genero http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DA6A0F63BCBBB451862585BA004D5D0E/$File/No+se+generaron+Auditorias+Nueva+Administracion.pdf http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DA6A0F63BCBBB451862585BA004D5D0E/$File/No+se+generaron+Auditorias+Nueva+Administracion.pdf No se genero No se genero 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020Dos.nsf/nombre_de_la_vista/DA6A0F63BCBBB451862585BA004D5D0E/$File/No+se+generaron+Auditorias+Nueva+Administracion.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2020.nsf/2A21BCC87CBDD0BC862585280067CFA3/$file/PROGRAMA%20ANUAL%20AUDITORIAS%20A%C3%91O%202020.PDF Contraloría Interna Municipal 05-nov-20 05-nov-20 DERIVADO DE LAS MEDIDAS INSTRUMENTADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD A NIVEL NACIONAL ORIGINADOS POR LA PANDEMIA MUNDIAL DEL VIRUS COVID-19, ESTE AYUNTAMIENTO MANTUVO CERRADO LA MAYOR PARTE DE AREAS Y DEPARTAMENTOS, Y LOS QUE ESTUVIERON ABIERTOS TRABAJARON CON POCO PERSONAL POR LO QUE DURANTE EL MES DE JULIO LA CONTRALORIA INTERNA NO REALIZÓ AUDITORIAS INTERNAS DENTRO DE ESTE SUJETO OBLIGADO. LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL “ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN IMPLEMENTAR PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD QUE IMPLICA LA ENFERMEDAD POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)” PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL VEINTICUATRO DE MARZO DEL DOSMIL VEINTE. |
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