Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadostps slp
Secretaría del Trabajo y Previsión Social

Periodo
07 Julio2024

ObligaciónLos informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas

Obligación específica.
Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos.

A ) Artículo84

B ) FracciónXXX

C ) Inciso


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Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX La información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Nombre de la persona servidora pública y/o área del sujeto obligado responsable o encargada de recibir los resultados ESTE CRITERIO APLICA A PARTIR DEL 01/04/2023 -> Sexo (catálogo) Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de actualización Nota
2024 01/07/2024 31/07/2024 2023 01 de julio al 31 de diciembre Auditoría interna Financiera F.2 Órgano Interno de Control CGE/OIC-STPS-160/2024 CGE/OIC-STPS-163/2024 NO SE GENERA INFORMACIÓN "1. Determinar si las acciones y planes se realizan de conformidad con los principios de economía y si existen áreas de mejora. 2. Evaluar, verificar y determinar el grado de eficiencia, efectividad de la planeación, organización, dirección y control interno con que se ejecutan los recursos del periodo marcado a fiscalizar. 3. Identificar físicamente la documentación comprobatoria establecida en los Lineamientos. 4. Examinar que la documentación comprobatoria se encuentre completa, legible, adecuada y cuente con las Normas de Control y sean congruentes con las políticas a los que están destinados." Gastos efectuados durante el periodo de revisión. Artículo 7º de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado y Municipios de San Luis Potosí, el artículo 29 fracciones I, II, III, VIII, XII y XXVII del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado; artículo 44 del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como por Acuerdo Administrativo por el que se le delegan al Titular del Órgano Interno de Control de la STPS las facultades Disciplinarias de Control y vigilancia para ser ejercidas CGE/OIC-STPS-160/2024 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E50DEB9D60544ADB06258B7900671117/$File/Hipervinculo+oficio+notificacion+de+resulta.PDF " Contar con la documentación comprobatoria del gasto efectuado por cualquier concepto se encuentre completa.  Que todos los procesos sean apegados al Manual de Procedimientos." http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/E5EAE702FB453CF106258B79006721C7/$File/Hipervinculo+recomendaciones.PDF http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/CE6376CB40B991B606258B7900676EF2/$File/Hipervinculo+Informe+Final_F.pdf Concluida Lic. Luis Cervantes Salgado Hombre 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/7DBF35127147E39306258B7900678DF9/$File/Hipervinculo+informe+de+aclaraciones.pdf 0 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/BB6A8296C523C15106258AF3006DD09F/$File/PAT+2024.PDF Órgano Interno de Control 14/08/2024 De la Auditoría reportada en el mes no se generaron observaciones.



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidad39054B2AD0FF7DB506258B7900694039Creado el 08/14/2024 01:10:44 PM
Carátula de registro457A8944F3786F0006258B7900694442Autorstps slp
RegistroEC61068FFA5747D206258B7900695A9DTipo de documento1 Registro general




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