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Sujeto Obligado |  | irviso slp |
 |  | Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí. |  |  |  |
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Periodo |  |
02 Febrero |  | 2025 |
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Obligación |  | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas |
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Obligación específica. |  |  |  |  |  |
 |  | Los informes finales de resultados definitivos de las auditorías concluidas al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen, en su caso, las aclaraciones que correspondan; una vez que se hayan agotado y resuelto los recursos que en su caso hubieren sido promovidos. |
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A ) Artículo |  | 84 |  |  |  |
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B ) Fracción |  | XXX |  |  |  |
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C ) Inciso |  | |  |  |  |
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Registro general |
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 |  | Para Consultar el documento |  |  |  |
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Acceso directo: LTAIPSLP84XXX FEBRERO 2025.xlsx |
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Hipervinculo |  |  |  |  |  |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2025.nsf/nombre_de_la_vista/CA96F06E0FEEA85D06258C7400560551/$File/LTAIPSLP84XXX++FEBRERO++2025.xlsx |
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Visor de Datos abiertos |  | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
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TÍTULO
Resultados de auditorías realizadas LTAIPSLP84XXX
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Ejercicio(s) auditado(s) Periodo auditado Rubro (catálogo) Tipo de auditoría Número de auditoría Órgano que realizó la revisión o auditoría Número o folio que identifique el oficio o documento de apertura Número del oficio de solicitud de información Número de oficio de solicitud de información adicional Objetivo(s) de la realización de la auditoría Rubros sujetos a revisión Fundamentos legales Número de oficio de notificación de resultados Hipervínculo al oficio o documento de notificación de resultados Por rubro sujeto a revisión, especificar hallazgos Hipervínculo a las recomendaciones hechas Hipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamen Tipo de acción determinada por el órgano fiscalizador Servidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultados Total de solventaciones y/o aclaraciones realizadas Hipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su caso Total de acciones por solventar Hipervínculo al Programa anual de auditorías Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2024 04/02/2025 28/02/2025 2024 Enero-Febrero Auditoría interna Financiera F.1 del PAA 2025 Organo Interno de Control INREVIS CGE-OIC-INREVIS-009/2025 Orden de Auditoria F.1 del PAA 2025 CGE-OIC-INREVIS-010/2025 0 Fiscalizar,verificar, revisar y evaluar que la aplicación de los Recursos Propios, sea efectivamente realizado bajo la Normatividad vigente aplicable, dando cumplimiento estricto a la normatividad con el fin de que se lleve un control interno y adecuado manejo de los recursos financieros cumpliendo con las metas y objetivos marcados por la Entidad. lineamientos de selección Reglamento Interior del Instituto de Regularización y Reglamento Interior de la Contraloría General CGE-OIC-INVIES-0013A/2025 http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024Dos.nsf/nombre_de_la_vista/E47A03403C379C5306258C74005102E2/$File/013A+OFICIO+SE+CITA+REUNON+RESULTADOS+PRELIMINARES+AUDI+F.1.pdf no se genera .--- .-- no se genera Dirección de Administración y Finanzas 2 .-- 0 .-- Organo Interno de Control 06/03/2025 06/03/2025 CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO. |
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